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        2015關(guān)于審計整改報告范文

        發(fā)布時間:2017-08-26  編輯:pinda 手機版

           模板:

          根據(jù)《中華人民共和國審計法》和XX年年度計劃及XX通知精神,XX審計局于XX年X月X日-XX年X月X日派出審計組,對XXXX進行送達審計。XX單位負責人對本單位提供的財務(wù)會計資料的真實性和完整性負責,并且作出了書面承諾。在審計過程中,得到被審計單位的支持和配合,使審計工作得以正常開展。審計局按照《中華人民共和國審計法》和其他法律法規(guī)進行審計,出具審計報告。

          一、基本情況

          (一)項目基本情況(按立項批復(fù)內(nèi)容)

          計劃總投資XX萬元,其中:中央XX萬元,省XX萬元,州XX萬元,縣配套XX萬元,自籌XX萬元。

          實施地點:

          實施內(nèi)容:

          實施時間:

          (二)項目前置情況(工程建設(shè)程序)

          前置審計情況:送審?fù)顿YXX萬元,審定投資XX萬元,審計核減XX萬元,建議攔標價XX萬元。

          招標投標情況:(招標代理機構(gòu)名稱、投標單位[公司]名稱及投標價,中標單位[公司]名稱及中標價)

          合同簽訂情況:(合同簽訂時間,項目實施區(qū)間、合同價)

          二、資金到位及撥付情況

          (一)資金到位情況:

          (二)資金撥付情況:

          截止XX年X月X日,總計支付項目資金XX萬元,其中:

          1、建筑安裝支出XX萬元;

          2、勘探費支出XX萬元;

          3、設(shè)計費支出XX萬元;

          4、監(jiān)理費支出XX萬元;

          5、管理費支出XX萬元;

          ……

          三、投資完成情況

          送審?fù)顿YXX萬元,審定投資XX萬元,核減投資XX萬元。投資完成情況如下(審定投資):

          (一)建筑安裝工程投資完成XX萬元;

          (二)待攤投資完成XX萬元,其中:

          1、管理費XX萬元;

          2、勘察設(shè)計費XX萬元;

          3、監(jiān)理費XX萬元

          ……

          四、審計評價

          (圍繞被審計單位或項目的財政收支、財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性三個方面進行評價。具體是:第一、根據(jù)審計結(jié)果及其得出的結(jié)論寫作,切忌大包大攬,偏離審計結(jié)論主題;第二、審計結(jié)論應(yīng)包括肯定成績和概括問題兩方面,都需要有證據(jù)支撐;第三、審計發(fā)現(xiàn)和處理問題的合理延伸和濃縮。)

          五、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

          (一)基本程序方面發(fā)現(xiàn)的問題

          1、招標投標方面

          2、前置審計方面

          3、合同簽訂方面

          (二)工程建設(shè)及竣工結(jié)算方面發(fā)現(xiàn)的問題

          1、多計工程款

          2、多計待攤費用

          3、超概或結(jié)余

          六、審計建議

          (指審計機關(guān)根據(jù)審計情況,按照國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),為加強財政財務(wù)管理,提高資金使用效益,對具有普遍性的問題有針對性地提出改進工作的措施及辦法。)

          范文一:

          今年以來,高新區(qū)審計局在區(qū)工委、管委會和蘇州市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹黨的十七屆五中全會和省、市審計工作會議精神,緊緊圍繞區(qū)中心工作,認真履行職責,積極關(guān)注地方債務(wù)、財政、國有資產(chǎn)安全和效益,加大政府投資、民生資金績效審計力度,深化經(jīng)濟責任審計,堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重,把服從、服務(wù)于“三年跨越發(fā)展”作為審計工作的出發(fā)點和落腳點,充分發(fā)揮審計保障區(qū)域經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。全年完成財務(wù)審計24項,查出損失浪費及管理不規(guī)范金額4.17億萬元,審計罰沒入庫2萬元。完成單項工程審計479項,涉及政府資金140389萬元,核減工程投資10518萬元。提交專題報告和審計宣傳信息42篇,被批示、采用54篇次,促使被審計單位制定整改措施18項。

         

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